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赣州发展集团召开2024年度党委审计委员会会议暨2023年度内部审计总结大会

作者:温培焱    日期:2024年04月30日    点击数:696

4月28日,赣州发展集团召开2024年度党委审计委员会会议暨2023年度内部审计总结大会。集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任杨晓斌主持会议并讲话,集团党委审计委员会成员、国资委外派监事等参加会议。

会议传达学习了全国审计工作会议精神及省委、市委审计委员会会议精神,听取了2023年度集团内部审计工作情况及以往审计问题整改进展情况报告,审议通过了《2024年度内部审计工作计划》。

会议认为,过去一年,内审围绕集团“两重大一试点”定位和中心工作,积极履职尽责,不断拓展审计监督的广度和深度,聚焦子公司“一把手”权力运行、特殊目的公司运转情况开展离任审计和专项审计,紧扣债权、股权和固定资产投资开展项目后评价,统筹巡察整改和项目审计推进逾期项目倒查工作,深度揭示了各单位在政策措施落实、项目投资决策、采购招投标、组织治理与内控、合同及档案管理等方面的短板和弱项,并提出了针对性、操作性强的意见建议,常态化做好了集团内部“经济体检”,有力有效促进了集团各项业务合规、健康发展,审计监督质效更加凸显。

就做好2024年内审工作,杨晓斌强调,一要紧扣集团业务发展与中心工作,充分发挥审计监督治已病、防未病作用。要按照习近平总书记关于审计工作“六个聚焦”的重要要求,紧扣市委“三大战略、八大行动”以及集团“两重大一试点”定位,立足经济监督主责主业,聚焦集团资金密集、资产聚集、资源富集等重点领域,认真组织实施好今年安排的审计计划为子公司把准脉、开良方。同时,强化问题线索移送力度,对审计发现有关违反法律法规及党纪政纪规定的,及时向相关部门移送,强化审计监督权威性和震慑力。

二要深化集团“大监督”格局建设,督促被审计单位切实扛起整改政治责任。审计部门要加强与纪检监察、组织人事、财务、风控等各类监督联动协同,在监督信息、监督资源及监督成果上实现互通互享,推动集团“大监督”网络织得更紧更密。要压实各子公司审计整改主体责任,紧抓整改成效不放松,做到举一反三、标本兼治,推动审计成果真正转化为集团高质量发展的内生动力。

三要打好自身建设“组合拳”,锻造综合素质过硬的审计特种部队。要坚持全面从严治党治审,严守政治纪律和政治规矩,认真执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。要全面提升履职能力,加强审计人员教育培训和实战训练,做实做细研究型审计,注重审计技术方法创新,深度提炼审计经验做法,做好审计外部宣传,着力打造一支“能查、能说、能写”的高素质专业化队伍。